盐城市价格监测中心2017年部门预算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能。
1.负责有关价格监测的法律、法规、规范性文件的学习、宣传、实施;
2.负责重要商品和服务价格变动情况的跟踪、采集、分析、预测、公布;
3.负责价格异动的预警预报;
4.负责研究制定价格监测制度;
5.负责价格监测数据及分析资料的整理、归档、管理;
6.负责价格监测定点单位的管理;
7.承办省价格监测中心、市物价局交办的其他事项。
二、2017年度单位主要工作任务及目标
1. 认真落实国家、省、市各项监测制度,凡是国家、省交办各项价格监测任务,确保高质量、“零差错”。
2.认真做好重要时段、关键时点市场价格的监测,密切关注粮油肉禽蛋菜、农资、药品及住房等价格变化。
3.加大价格监测点管理力度,全市所有价格监测点2017年年月底前市中心都要上门督查一次。市中心每月都要对大市区各定点超市、农贸市场的价格监测数据质量进行不定期巡查。
4.进一步完善365bet365网址_365bet官网注册_谁有365体育投注网址工作预案,加强价格监测预警与价格管理、价格监督检查工作的协调配合,健全预警报告、365bet365网址_365bet官网注册_谁有365体育投注网址值班、跟踪监测等各项工作制度,加强舆情监测,切实做到价格预警和365bet365网址_365bet官网注册_谁有365体育投注网址监测工作常抓不懈。
5.按照省中心统一部署,联合市卫计委、人社局、食药监局,布好点、采好价,健全完善药品价格监测预警机制,开展招标药品市场价格监测调查,主动融入药品招标工作。健全药品市场监测巡视机制,重点关注低价药、紧缺药、市场占比较大的药品供应和价格情况,分析市场形势及反映。
6.在全面实施省生猪价格预警制度的同时,健全全市生猪价格预警系统,以猪料比为主要指标、猪粮比为辅助指标,结合存、出栏量等参考指标,定期采集数据,适时发布监测预警情况,分析研判价格走势,增强生猪价格预警的准确性、科学性和及时性。
7.针对新常态下的新情况、新问题,拓宽调查视野,也可引入外部力量,采取联合相关管理部门、行业协会、大专院校等新方式,组织开展市场调查,及时发现、准确判断价格热点、难点问题对经济社会发展的影响,突出定量分析方法,深化对影响价格波动因素的研究,不定期召开价格形势分析会,准确研判价格走势,及时提出调控监管建议。
8.围绕价格调控监管中心工作,坚持正面引导,各种数据实现“一键发送”。坚持开门搞公布,增强群众参与度,提升群众体验,提高价格监测公共服务效果。突出重点,聚焦与居民生活密切相关的商品和服务价格,通过“五位一体”和电视、报纸等传统媒体,加大公布力度。优化形式,采取文字短评、图像图表、媒体解读等群众看得懂、听得清、记得住的方式公布民生价格。扩大范围,推动更多有条件的县(市、区)公布民生价格信息。
9.立足全省设计系统框架、内容和功能,建设市县一体化的监测平台,逐步实现全市价格监测资源的共建共享。根据全省“五位一体”的系统总体布局,配合开发建设价格监测工作系统、数据中心、价格监测移动365bet365网址_365bet官网注册_谁有365体育投注网址平台和价格监测预警发布平台。运用数学模型、大数据技术等,智能预警价格波动的苗头和倾向。
10.加强监测预警组织体系建设,健全完善相关工作制度和机制,以适应新形势下宏观调控工作对市场信息全面、及时、准确的要求,使价格监测报告制度更完备,监测机制更灵活性,监测预测工作更快速,监测信息的质量再提高。
11.加强监测人员经济理论、商品知识、监测业务培训。
三、部门机构设置和所属单位情况
市价格监测中心内设综合管理科、价格监测一科、价格监测二科、网络服务科4个科室,编制9人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况说明
按照市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》文件要求,市价格监测中心认真贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持勤俭行政,健全厉行节约长效机制。在编制部门预算时,坚持预算编制的四项基本原则,严格按照2017年市级部门预算的编制方法,结合本单位实际,从紧从严认真编列预算。
中心收入预算包括财政拨款资金、其他资金、上年结转资金等收入。
(一)收入预算:根据2017年预算编制的测算口径,中心全年预算收入为221.25万元,其中:财政拨款68.67万元,其他资金152.58万元,上年结转资金2万元。
(二)支出预算:为保证价格监测工作日常事务的正常开展,并结合近几年部门预算编制及执行情况, 2017年中心全年支出预算为223.25万元。按功能分类支出情况:一般公共服务支出223.25万元。按支出用途支出情况:1、基本支出179.05万元;2、项目支出35万元;3、单位预留机动经费9.2万元。
第二部分 市价格监测中心2017年度部门预算表
表一 |
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收支预算总表 |
| |||||||||||
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单位:万元 | |||||||||||
收入 |
支出 |
| ||||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
| ||||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
| ||||||||
一、财政拨款 |
68.67 |
一、一般公共管理与服务 |
223.25 |
一、基本支出 |
179.05 |
| ||||||
1.一般公共预算 |
68.67 |
二、外交 |
|
二、项目支出 |
35.00 |
| ||||||
2.政府性基金预算 |
|
三、国防 |
|
三、部门预留机动经费 |
9.20 |
| ||||||
二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全 |
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| ||||||
三、其他资金 |
152.58 |
五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障与就业 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资管理事务 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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二十四、转移性支出小计 |
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| ||||||
当年收入小计 |
221.25 |
当年支出小计 |
223.25 |
| ||||||||
上年结转资金 |
2.00 |
结转下年资金 |
|
| ||||||||
收入合计 |
223.25 |
支出合计 |
223.25 |
| ||||||||
表二 |
||||
收入预算总表 | ||||
|
单位:万元 | |||
项目名称 |
金额 | |||
收入总计 |
223.25 | |||
一般公共预算资金 |
小计 |
68.67 | ||
财政拨款(补助)资金 |
68.67 | |||
专项收入 |
| |||
行政事业性收费 |
| |||
办案费用补助 |
| |||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| |||
政府住房基金收入 |
| |||
上级财政专项转移支付 |
| |||
政府性基金 |
小计 |
| ||
市本级基金安排 |
| |||
上级财政专项转移支付 |
| |||
财政专户管理资金 |
教育收费 |
| ||
其他资金 |
小计 |
152.58 | ||
事业收入 |
132.58 | |||
经营收入 |
| |||
其他收入 |
20.00 | |||
债务资金(银行贷款) |
| |||
上年结转和结余资金 |
合计 |
2.00 | ||
其中:动用上年结转和结余资金 |
2.00 | |||
表三 |
||||||||
支出预算总表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 | ||||
223.25 |
179.05 |
35.00 |
9.20 |
| ||||
表四 |
| ||||||||
财政拨款收支预算总表 |
| ||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||
收入 |
支出 | ||||||||
项目名称 |
金额 |
支出用途 | |||||||
项目名称 |
金额 | ||||||||
一、一般公共预算 |
68.67 |
一、基本支出 |
43.67 | ||||||
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
25.00 | ||||||
|
|
三、单位预留机动经费 |
| ||||||
收入合计 |
68.67 |
支出合计 |
68.67 | ||||||
表五 |
||||
财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | |||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 | ||
|
合计 |
68.67 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
68.67 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
68.67 | ||
2010450 |
事业运行 |
68.67 | ||
表六 |
||||
财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
合计 |
43.67 | ||
301 |
工资福利支出 |
43.67 | ||
30101 |
基本工资 |
12.27 | ||
30102 |
津贴补贴 |
1.11 | ||
30104 |
社会保障缴费 |
9.30 | ||
30107 |
绩效工资 |
20.99 | ||
302 |
商品和服务支出 |
0.00 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 | ||
表七 |
| ||||||
|
政府性基金支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||
|
|
合计 |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
表八 |
| ||||||
一般公共预算支出预算表 |
| ||||||
单位:万元 |
| ||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| ||||
|
合计 |
68.67 |
| ||||
201 |
一般公共服务支出 |
68.67 |
| ||||
20104 |
发展与改革事务 |
68.67 |
| ||||
2010450 |
事业运行 |
68.67 |
| ||||
表九 |
||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
合计 |
43.67 | ||
301 |
工资福利支出 |
43.67 | ||
30101 |
基本工资 |
12.27 | ||
30102 |
津贴补贴 |
1.11 | ||
30104 |
社会保障缴费 |
9.30 | ||
30107 |
绩效工资 |
20.99 | ||
302 |
|
| ||
303 |
|
| ||
表十 |
||||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 | ||
|
合计 |
9.00 | ||
302 |
商品和服务支出 |
9 | ||
30201 |
办公费 |
3 | ||
30215 |
会议费 |
3 | ||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 | ||
表十一 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| |||||||||||||
|
单位:万元 |
| ||||||||||||
合计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
| ||||||||||
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| |||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| |||||||||||
9.00 |
|
|
|
|
2.00 |
3.00 |
4.00 |
| ||||||
表十二 |
|||||||
2017年部门政府采购预算表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 | |||
|
合计 |
|
|
10.00 | |||
A |
|
货物类 |
|
10.00 | |||
A030106 |
购置办公设备 |
空气调节设备 |
|
0.35 | |||
A030201 |
购置办公设备 |
计算机 |
|
3.25 | |||
A030202 |
购置办公设备 |
打印机 |
|
0.60 | |||
A0401 |
购置办公设备 |
办公用纸及办公用品 |
|
3.10 | |||
A05 |
购置办公设备 |
家具用具 |
|
2.70 | |||
第三部分 市价格监测中心2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。
市价格监测中心2017年度收入、支出预算总计223.25万元,与上年相比收、支预算总计各减少36.53 万元,减少 13.95%。主要原因是退休一人。
(一)收入预算总计223.25万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计68.67万元。
一般公共预算收入预算68.67万元,与上年相比减少 1.29 万元,减少 1.84%。主要原因是退休一人。
2其他资金收入预算总计152.58 万元。与上年相比减少37.25万元,减少19.62%。主要原因是退休一人。
4.上年结转资金预算数为2万元。
(二)支出预算总计 223.25 万元。包括:
一般公共服务(类)支出223.25万元,主要用于人员经费、公用经费、专项经费等。与上年相比减少25.56 万元,减少19.62%。主要原因是没有事业收入,各项税收也没有了。
2.结转下年资金预算数为2万元。
此外,基本支出预算数为179.05万元。与上年相比减少62.05万元,减少 25.74 %。主要原因是没有事业收入,各项税收也没有了。
项目支出预算数为35万元。与上年相比增加 25.3万元,增长160.82%。主要原因是监测点智能化建设。
单位预留机动经费预算数为 9.2万元。与上年相比减少1.78万元,减少 16.21 %。主要原因是退休一人。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市价格监测中心部门收支预算总表》收入数一致。
市价格监测中心本年收入预算合计 223.25万元,其中:
一般公共预算收入 68.67万元,占30.76%;
其他资金 152.58万元,占 68.34%;
上年结转资金 2万元,占 0.9%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市价格监测中心部门收支预算总表》支出数一致。
市价格监测中心本年支出预算合计223.25 万元,其中:
基本支出 179.05 万元,占 80.2 %;
项目支出 35 万元,占 15.68%;
单位预留机动经费 9.2万元,占 4.12%;
结转下年资金 2万元,占 0.9 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市价格监测中心收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
市价格监测中心2017年度财政拨款收、支总预算 68.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1.29万元,减少1.84 %。主要原因是退休一人。
五、财政拨款支出预算表情况说明
市价格监测中心2017年财政拨款预算支出68.67万元中基本支出43.67万元,项目支出25万元。
市价格监测中心2017年财政拨款预算支出68.67万元,占本年支出合计的30.76%。与上年相比,财政拨款支出减少1.29万元,减少1.84%。主要原因是退休一人。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
市价格监测中心2017年度财政拨款基本支出预算43.67万元,其中:基本工资12.27万元、津贴补贴1.11万元、社会保障缴费9.3万元、绩效工资20.99万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
市价格监测中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算(事业运行)68.67万元,与上年相比减少1.29万元,减少 1.84 %。主要原因是退休一人。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
市价格监测中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算43.67 万元,其中:基本工资12.27万元、津贴补贴1.11万元、社会保障缴费9.3万元、绩效工资20.99万元。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元,其中:办公费3万元,会议费3万元,其它商品服务支出3万元。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元,比2016年减少16万元,降低64 %。主要原因是监测点劳务费科目调整,不在此项目安排。
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。公务接待费预算支出 2 万元,本年数大于预算数的主要原因是上年公务接待费没在此科目安排。
市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,本年数大于上年预算数的主要原因全省价格监测工作例会在盐召开。
市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4万元,本年数大于上年预算数的主要原因上年培训费没在此科目安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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